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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1445908-21-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
25-02-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1445908-13-COT26 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Proyecto San Joaquín |
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Razón Social |
Proyecto San Joaquín
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R.U.T. |
65.229.008-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Proyecto San Joaquín
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R.U.T. |
65.229.008-6 |
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Dirección de Facturación |
URETA COX 349 |
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Comuna |
San Joaquín
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Impuesto |
19760 |
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Dirección de Envío de la Factura |
URETA COX 349 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
26-02-2026 |
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Proveedor |
INVERSION VERSATIL |
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Razón Social |
INVERSION VERSATIL SPA
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R.U.T. |
78.139.646-K |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
INVERSION VERSATIL |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42171917
| Estuches o bolsas de primeros auxilios para los servicios médicos de urgencias o accesorios | 5 | Unidad | La presente adquisición contempla la compra de 5 bolsos para almacenamiento y transporte de elementos de primeros auxilios, destinados a su uso en vehículos de vigilancia patrulleros.
Los bolsos serán suministrados sin contenido interno.
ANTECEDENTES TÉCNICOS SE ENCUENTRAN EN EL ANEXO RESPECTIVO. | |
$ 20.800,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 104.000
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$ 104.000
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Total Neto
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$ 104.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 19.760
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$ 123.760
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.