Orden de Compra. Nº1445908-31-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1445908-34-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es Proyecto San Joaquín
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1445908-31-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 14-08-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1445908-34-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Proyecto San Joaquín
Razón Social Proyecto San Joaquín
R.U.T. 65.229.008-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Proyecto San Joaquín
R.U.T. 65.229.008-6
Dirección de Facturación URETA COX 349
Comuna San Joaquín
Impuesto 28291
Dirección de Envío de la Factura URETA COX 349
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 18-08-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ
Razón Social ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ
R.U.T. 7.191.242-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103103
Tóner1UnidadSe solicita la adquisición de tóner para la impresora que se detalla a continuación, con carácter de urgencia. El insumo requerido corresponde a un tóner Canon, modelo T06 Black. Se adjunta la ficha técnica de la impresora para referencia.   $ 148.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 148.900 $ 148.900
Total Neto $ 148.900
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 28.291
TOTAL OC $ 177.191


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.