Orden de Compra. Nº1445908-60-AG26 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1445908-54-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es Proyecto San Joaquín
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1445908-60-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-06-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1445908-54-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Proyecto San Joaquín
Razón Social Proyecto San Joaquín
R.U.T. 65.229.008-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Proyecto San Joaquín
R.U.T. 65.229.008-6
Dirección de Facturación URETA COX 349
Comuna San Joaquín
Impuesto 179454,62
Dirección de Envío de la Factura URETA COX 349
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 12-06-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor IE TECNOLOGIA
Razón Social IE TECNOLOGIA SPA
R.U.T. 77.094.278-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal IE TECNOLOGIA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43232704
Software de servicios de directorio de Internet1Unidad-Gestor Documental con Firma Electrónica Avanzada para firmar documentos de forma masiva como liquidaciones de sueldo, contratos y anexos de contrato, con verificación de la firma a través de código QR. Se deja constancia de que, tras un proceso de conversación derivado de la oferta presentada en la Compra Ágil para la adquisición de un Sistema Gestor de Firma Electrónica, el proveedor remitió una nueva cotización ajustada a la disponibilidad presupuestaria institucional. Dicho documento se adjunta al presente expediente para todos los fines administrativos y de auditoría correspondientes.El proveedor ajustó su oferta técnica y económica, enviando una nueva cotización por un monto inferior al inicialmente propuesto. Dicho valor se adecúa plenamente a nuestra disponibilidad presupuestaria, manteniendo los estándares de calidad requeridos. $ 944.498,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 944.498 $ 944.498
Total Neto $ 944.498
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 179.455
TOTAL OC $ 1.123.953


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.