Orden de Compra. Nº1446-215-CM18 "CONTRATO MARCO - ADQUISICIÓN DE MATERIAL OFICINA BIO BIO"
Recuerde que el responsable del pago es FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSION SOCIAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1446-215-CM18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-12-2018
Nombre de la Orden de Compra CONTRATO MARCO - ADQUISICIÓN DE MATERIAL OFICINA BIO BIO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra 08 - Región del Bio Bio
Razón Social FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSION SOCIAL
R.U.T. 60.109.000-7
Dirección de Unidad de Compra Prat N° 390 - 4°Piso - Concepción
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3301001 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSION SOCIAL
R.U.T. 60.109.000-7
Dirección de Facturación Avenida Prat N° 390, Piso 4, Concepción
Comuna Concepción
Impuesto 271893
Dirección de Envío de la Factura Avenida Prat N° 390, Piso 4, Concepción
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Distribuidora Vergio SA
Razón Social Distribuidora Vergio S.A.
R.U.T. 96.972.190-2
Sucursal Distribuidora Vergio SA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111703
2239-7-LP12
Toallas de papel84 (977169 )TOALLA DE PAPEL ELITE JUMBO 200 METROS DOBLE HOJA BLANCO 2 ROLLOS UNIDAD 992169(977169) TOALLA DE PAPEL ELITE JUMBO 200 METROS DOBLE HOJA BLANCO 2 ROLLOS UNIDAD; Código: 23014002; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 9.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 798.000 $ 798.000
14111704
2239-7-LP12
Papel higiénico40 (49549 )PAPEL HIGIÉNICO ELITE JUMBO DOBLE HOJA BLANCO 6 ROLLOS UNIDAD 51586(49549) PAPEL HIGIÉNICO ELITE JUMBO DOBLE HOJA BLANCO 6 ROLLOS UNIDAD; Código: 23016001; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 11.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 456.800 $ 456.800
47131803
2239-7-LP12
Desinfectantes domésticos60 (975966 )DESINFECTANTE LYSOFORM AEROSOL 360 CC 360 CC 990966(975966) DESINFECTANTE LYSOFORM AEROSOL 360 CC 360 CC; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 104.880 $ 104.880
12141901
2239-7-LP12
Cloro Cl12 (1214380 )CLORO CIF GEL 900CC SANITIZANTE UNIDAD 1239880(1214380) CLORO CIF GEL 900CC SANITIZANTE UNIDAD; Código: 23003038; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.632,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.584 $ 19.584
53131608
2239-7-LP12
Jabones45 (809371 )JABÓN DE TOCADOR LE SANCY LIQUIDO GEL PLUS ALOE VERA 750 ML 813591(809371) JABÓN DE TOCADOR LE SANCY LIQUIDO GEL PLUS ALOE VERA 750 ML; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.750 $ 51.750
Total Neto $ 1.431.014
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 271.893
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 1.702.907


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.