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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1447-4-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
25-02-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
COMPRA ÁGIL, Materiales de Aseo |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSION SOCIAL
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R.U.T. |
60.109.000-7 |
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Dirección de Facturación |
Miraflores 939 |
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Comuna |
Temuco
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Impuesto |
152973,94 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Miraflores 939 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Andres Antonio |
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Razón Social |
COMERCIAL E INDUSTRIAL C&V LTDA
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R.U.T. |
76.643.478-9 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Andres Antonio |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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14111704
| Papel higiénico | 1 | Unidad | Se requiere adquirir materiales de aseo para oficina regional Fosis Araucania, VER DETALLE EN TTR ADJUNTOS, se debe cotizar por la totalidad de los materiales, ADJUNTAR ANEXO 1 Y COTIZACIÓN, los oferentes que sobrepasen el presupuesto indicado no serán evaluados. | Se requiere adquirir materiales de aseo para oficina regional Fosis Araucania, VER DETALLE EN TTR ADJUNTOS, se debe cotizar por la totalidad de los materiales, ADJUNTAR ANEXO 1 Y COTIZACIÓN, los oferentes que sobrepasen el presupuesto indicado no serán ev |
$ 805.126,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 805.126
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$ 805.126
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Total Neto
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$ 805.126
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 152.974
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$ 958.100
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.