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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1447338-76-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
26-11-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1447338-92-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
PIB - COORDINACION NACIONAL |
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Razón Social |
Fundación de las Familias
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R.U.T. |
71.689.100-3 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Fundación de las Familias
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R.U.T. |
71.689.100-3 |
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Dirección de Facturación |
AHUMADA 341, PISO 7, SANTIAGO |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
45600 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AHUMADA 341, PISO 7, SANTIAGO |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
METALFLUX |
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Razón Social |
METALFLUX SPA
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R.U.T. |
77.931.469-3 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
METALFLUX |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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78121601
| Servicios de flete | 1 | Unidad | 1 UNIDAD - SERVICIO DE FLETE RM, SEGUN DETALLES ADJUNTOS.
1. Retiro de materiales desde Ahumada 341, Piso 7.
2. Retiro de toldos en Av. Reina Luisa Nº 6350, La Florida.
3. Redistribución de toldos y materiales hacia las direcciones de 15 comunas.
Tiempo estimado: 1 a 2 días
Consideraciones: Debe contar con vehículo habilitado para carga y entregas.
Dirección. Av. Reina Luisa #6350, La Florida
Coordinador: Nicolas Quiroz Sandivari +56 9 7615 6467 | |
$ 240.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 240.000
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$ 240.000
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Total Neto
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$ 240.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 45.600
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$ 285.600
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.