Orden de Compra. Nº1447928-16-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1447928-20-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es FUNDACION MUNICIPAL DE CULTURA DE ZAPALLAR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1447928-16-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-09-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1447928-20-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra FUNDACION MUNICIPAL DE CULTURA DE ZAPALLAR
Razón Social FUNDACION MUNICIPAL DE CULTURA DE ZAPALLAR
R.U.T. 65.161.461-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social FUNDACION MUNICIPAL DE CULTURA DE ZAPALLAR
R.U.T. 65.161.461-9
Dirección de Facturación 21 DE MAYO 358
Comuna Zapallar
Impuesto 50502
Dirección de Envío de la Factura 21 DE MAYO 358
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Distribuidora Perelli
Razón Social DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS DE MASCOTAS NELLY ANTONIETA BRITO ORELLANA E.I.R.L.
R.U.T. 77.933.493-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Distribuidora Perelli
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50181905
Galletas dulces o pastelitos200Unidad200 galletas dentro de bolsa  $ 40,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000
50202301
Agua200Unidadagua sin gas 500ml  $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 80.000
24111502
Bolsas de papel200Unidadbolsa de papel para transportar 1 agua 1 paquete de galleta 1 barra de cereal  $ 689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 137.800 $ 137.800
50221202
Cereales en barra200Unidad200 barras surtidas  $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000
Total Neto $ 265.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 50.502
TOTAL OC $ 316.302


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.