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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1447930-141-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
25-05-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SSP - Servicio de café para jornada de trabajo regional en la SEREMI DE ÑUBLE -to |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA
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R.U.T. |
61.999.390-K |
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Dirección de Facturación |
TEATINOS 220 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
63650 |
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Dirección de Envío de la Factura |
TEATINOS 220 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| Facturación | Importante: Se debe enviar PDF de factura a la
casilla ssp-facturas@minsegpublica.gob.cl e informar si la factura se encuentra
cedida. |
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Proveedor |
zproducciones spa |
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Razón Social |
ZPRODUCCIONES SPA
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R.U.T. |
78.293.622-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
zproducciones spa |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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73131507
| Servicios de elaboración de café | 1 | Unidad | Detalle del servicio:
• Café de grano.
• Leche para cortar.
• Té.
• Azúcar.
• Endulzante.
• Jugo, un vaso por persona.
• Agua.
• Galletas artesanales 3 unidades por persona. | Detalle del servicio:
• Café de grano.
• Leche para cortar.
• Té.
• Azúcar.
• Endulzante.
• Jugo, un vaso por persona.
• Agua.
• Galletas artesanales 3 unidades por persona. |
$ 335.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 335.000
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$ 335.000
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Total Neto
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$ 335.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 63.650
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$ 398.650
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.