Orden de Compra. Nº1447930-43-AG25 "Servicio de café para 80 personas a realizarse en el marco de la jornada "Difusión sobre orientaciones técnicas del buen trato a las personas mayores víctimas de delitos", a realizarse en Temuco. Orden de Compra derivada de compra ágil ID 1447930-28-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1447930-43-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 18-06-2025
Nombre de la Orden de Compra Servicio de café para 80 personas a realizarse en el marco de la jornada "Difusión sobre orientaciones técnicas del buen trato a las personas mayores víctimas de delitos", a realizarse en Temuco. Orden de Compra derivada de compra ágil ID 1447930-28-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA
Razón Social SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA
R.U.T. 61.999.390-K
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 118 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA
R.U.T. 61.999.390-K
Dirección de Facturación TEATINOS 220
Comuna Santiago
Impuesto 47500
Dirección de Envío de la Factura TEATINOS 220
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Peuma Ñuke
Razón Social MARIA DE LOS ANGELES ANTIVIL ALVAREZ
R.U.T. 13.078.360-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Peuma Ñuke
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101603
Servicios de catering1UnidadMemo N°05 solicita la contratación de un servicio de café para 80 personas en el marco de la jornada de "Difusión sobre las orientaciones técnicas del buen trato a las personas mayores víctimas de delitos", según requerimiento adjunto. El servicio se realizará el 26 de junio en Temuco. Se solicita adjuntar cotización formal y Resolución Sanitaria, de lo contrario su oferta no será considerada.   $ 250.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 250.000 $ 250.000
Total Neto $ 250.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 47.500
TOTAL OC $ 297.500


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 11.216.550-9 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 15.547.851-9 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.