Orden de Compra. Nº1448-7-AG26 "Orden de Compra Materiales de aseo fosis decima región"
Recuerde que el responsable del pago es FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSION SOCIAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1448-7-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-04-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra Materiales de aseo fosis decima región
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra 10 - Región de los Lagos
Razón Social FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSION SOCIAL
R.U.T. 60.109.000-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 314 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSION SOCIAL
R.U.T. 60.109.000-7
Dirección de Facturación Calle Huelen N°1006 Pto.Montt
Comuna Puerto Montt
Impuesto 82916
Dirección de Envío de la Factura Calle Huelen N°1006 Pto.Montt
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 30-04-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DISSUR SPA
Razón Social DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS DEL SUR SPA
R.U.T. 78.214.161-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DISSUR SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42132205
Guantes quirúrgicos2CajaGuantes quirúrgicos de nitrilo talla S.  $ 3.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.800 $ 6.800
47131603
Esponjas20UnidadEsponja amarilla con verde unid.  $ 120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.400 $ 2.400
47131502
Paños de limpieza10UnidadPaño trapero con ojal microfibra unidad  $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.000 $ 7.000
47131805
Limpiadores de uso general20UnidadLimpiador desinfectante para pisos 900 ml.  $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
47131502
Paños de limpieza20UnidadPaño para sacudir microfibra unidad  $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000
47131816
Desodorantes20UnidadDesodorante ambiental desinfectante aerosol unidad  $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.000 $ 19.000
47131830
Productos de limpieza de muebles10UnidadLustra muebles unidad  $ 1.170,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.700 $ 11.700
47131801
Limpiadores de suelos10UnidadLimpiador de piso flotante unidad 900 ml  $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos10UnidadAbrillantador de piso flotante unidad.  $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.000 $ 14.000
47131602
Paños de limpieza absorbente10UnidadPaño esponja ultra absorbente   $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
47131501
Frazadas o mopas para limpieza del suelo1UnidadRepuesto Mopa barredora multiuso 80 cms  $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.500 $ 3.500
14111704
Papel higiénico10PackPapel higiénico Jumbo H/S 300 mts x 6 rollos.   $ 6.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.000 $ 69.000
14111703
Toallas de papel50PackToalla de papel Jumbo 250 mts x 2 rollos.  $ 5.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 262.500 $ 262.500
47121701
Bolsas de basura10PaqueteBolsas de basura 70 x 90 (10 unid.)  $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.500 $ 5.500
Total Neto $ 436.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 82.916
TOTAL OC $ 519.316


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.