Orden de Compra. Nº
1449139-1-AG25
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Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1449139-2-COT25
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Recuerde que el responsable del pago es Fundación de las Familias
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1449139-1-AG25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
23-04-2025
Nombre de la Orden de Compra
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1449139-2-COT25
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
CFD región Araucania
Razón Social
Fundación de las Familias
R.U.T.
71.689.100-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Fundación de las Familias
R.U.T.
71.689.100-3
Dirección de Facturación
AHUMADA 341, PISO 7, SANTIAGO
Comuna
Santiago
Impuesto
14185,78
Dirección de Envío de la Factura
AHUMADA 341, PISO 7, SANTIAGO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
higiesol spa
Razón Social
HIGIESOL SPA
R.U.T.
77.160.164-2
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
higiesol spa
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131705
Accesorios para urinarios o aseos
21
Unidad
21 UNIDADES - de materiales de aseo según detalle adjunto "AB-FD-13 - CFD MEZA". Toalla desinfectante húmeda, de 50 unidades - Cloro líquido, envase de 1 litros - Desinfectante en aerosol, 360 ml - Insecticida aerosol, mata todo insecto - Limpiador en crema, de 750 cc - Paquete bolsa de basura de 50x70, 10 unidades - Paquete bolsa de basura de 70x90, 10 unidades - Pack esponja multiuso, de 3 unidades - Limpia pies interior - Cloro gel, de 1 lt - E15:E16Lavaloza, envase de 1 lt
$ 1.509,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 31.689
$ 31.689
14111509
Artículos de papelería
14
Unidad
14 UNIDADES - de materiales de oficina o escritorio según detalle adjunto "AB-FD-13 - CFD MEZA". Resmas, tamaño carta - Tabla de apoyo oficio - Cinta corrector retractile blanca - Lápiz pasta azul punta gruesa - Destacador amarillo - Separador de archivador carton, 10 unidades - Caja de clip metálico 33 mm, de 100 unidades
$ 1.166,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.324
$ 16.324
50201706
Café
3
Unidad
3 UNIDADES - de 2 unidades de Tarro de café, 420 gramos y de 1 unidad de Endulzante líquido sucralose, 400 ml. Tarro de café, 420 gramos - Endulzante líquido sucralose, 400 ml
$ 8.883,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 26.649
$ 26.649
Total Neto
$ 74.662
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 14.186
TOTAL OC
$ 88.848
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.