|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1449668-24-AG26 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
02-06-2026 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1449668-26-COT26 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES DE CHILE
|
|
R.U.T. |
65.076.037-9 |
|
Dirección de Facturación |
Avenida Andres Bello 2777 of 802 |
|
Comuna |
Las Condes
|
|
Impuesto |
171000 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Andres Bello 2777 of 802 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
EMTINES |
|
Razón Social |
EMTINES SPA
|
|
R.U.T. |
78.196.767-K |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
EMTINES |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
30221003
| Cafetería | 1 | Unidad no definida | Coffe Chillan
servicio Am 11:00 horas.
80 personas
fecha 05 de junio 2026.
adjunto detalle con requerimiento | |
$ 900.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 900.000
|
$ 900.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 900.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 171.000
|
|
$ 1.071.000
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.