Orden de Compra. Nº1450520-22-AG26 "PNCO - Artículos de aseo UCM sur"
Recuerde que el responsable del pago es SUBSECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1450520-22-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 10-06-2026
Nombre de la Orden de Compra PNCO - Artículos de aseo UCM sur
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Plan Nacional Contra el Crimen Organizado
Razón Social SUBSECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
R.U.T. 61.999.390-k
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 608 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SUBSECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
R.U.T. 61.999.390-k
Dirección de Facturación Teatinos 220 piso 6
Comuna Santiago
Impuesto 161277,7
Dirección de Envío de la Factura Teatinos 220 piso 6
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL OCTAVA LTDA
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL OCTAVA LIMITADA
R.U.T. 76.046.716-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIAL OCTAVA LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111704
Papel higiénico10PaquetePapel higiénico 10 paquetes de 4 rollos de 500 mt.  $ 6.480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.800 $ 64.800
14111705
Servilletas de papel200Paqueteservilletas coctel 200 paquetes de 200 unidades   $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210.000 $ 210.000
47131602
Paños de limpieza absorbente24Paquetetraperos húmedos para piso (40x60)  $ 1.360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.640 $ 32.640
53131608
Jabones30Botellajabón líquido 30 botellas de 1 lt  $ 1.095,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.850 $ 32.850
47131810
Productos para lavar platos30BotellaLavalozas 30 botellas de 500ML  $ 710,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.300 $ 21.300
47131502
Paños de limpieza20Paquetepaño de limpieza tipo maxwipe similar o superior  $ 6.470,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 129.400 $ 129.400
47131603
Esponjas30UnidadEsponja multiuso  $ 90,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.700 $ 2.700
12141901
Cloro Cl30BotellaCloro gel 30 botellas de 1LT  $ 820,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.600 $ 24.600
47131816
Desodorantes48Unidaddesodorantes ambientales desinfectantes  $ 1.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.800 $ 88.800
47121701
Bolsas de basura24PaqueteBolsa de basura (70x90)  $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.800 $ 10.800
14111703
Toallas de papel180Unidadtoallas de papel interfoliada para dispensador de baño (tipo elite 40844) similar o superior  $ 980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 176.400 $ 176.400
47121701
Bolsas de basura12PaqueteBolsa de basura grandes   $ 820,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.840 $ 9.840
51142619
Alcohol aromático de amoniaco30BotellaAlcohol higienizante para manos 30 botellas de 100ML  $ 1.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.700 $ 44.700
Total Neto $ 848.830
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 161.278
TOTAL OC $ 1.010.108


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 16.794.309-8 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.