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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1450522-1-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
10-06-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
PES - Servicio de administración de Redes Sociales |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Programa Estadio Seguro |
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Razón Social |
SUBSECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
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R.U.T. |
61.999.390-k |
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Dirección de Unidad de Compra |
Sin dirección Registrada para Unidad de Compra |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SUBSECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
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R.U.T. |
61.999.390-k |
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Dirección de Facturación |
Teatinos 220 piso 6 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
332500 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Teatinos 220 piso 6 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
AGENCIA VS |
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Razón Social |
AGENCIA VS SPA
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R.U.T. |
77.043.073-9 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
AGENCIA VS |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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82141501
| Servicios de diagramación y diseño gráfico | 1 | Unidad | Servicio de administración de redes sociales para el Departamento Estadio Seguro, por el mes de abril de 2025. | |
$ 1.750.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.750.000
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$ 1.750.000
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Total Neto
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$ 1.750.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 332.500
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$ 2.082.500
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.