Orden de Compra. Nº1454-1737-CM18 "2239-4-LP14 Articulos de escritorio y papeleria"
Recuerde que el responsable del pago es Consultorio Gral. Urbano Violeta Parra
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1454-1737-CM18
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 23-12-2018
Nombre de la Orden de Compra 2239-4-LP14 Articulos de escritorio y papeleria
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas FORMULARIO ORDEN COMPRA - CARRO CONVENIO MARCO Autorizada
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Consultorio Gral. Urbano Violeta Parra
Razón Social Consultorio Gral. Urbano Violeta Parra
R.U.T. 61.931.800-5
Dirección de Unidad de Compra Francisco Ramirez 150
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Consultorio Gral. Urbano Violeta Parra
R.U.T. 61.931.800-5
Dirección de Facturación Francisco Ramirez 150
Comuna Chillán
Impuesto 20518
Dirección de Envío de la Factura Francisco Ramirez 150
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL BARRIENTOS LIMITADA
Razón Social COMERCIAL BARRIENTOS LIMITADA
R.U.T. 76.097.178-2
Sucursal COMERCIAL BARRIENTOS LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60123001
2239-4-LP14
Figuras Goma Eva20 (1164221 )GOMA EVA PROARTE GLITTER COLORES SURTIDOS 20X30 CMS 6 UNIDADES 1190283(1164221) GOMA EVA PROARTE GLITTER COLORES SURTIDOS 20X30 CMS 6 UNIDADES; Código: ; Región: XVI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.183,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.660 $ 23.660
31201509
2239-4-LP14
Cinta adhesiva de nylon10 (1109429 )CINTA ADHESIVA OFFIX DOBLE CONTACTO TRANSFERIBLE 18MMX33M UNIDAD 1129429(1109429) CINTA ADHESIVA OFFIX DOBLE CONTACTO TRANSFERIBLE 18MMX33M UNIDAD; Código: ; Región: XVI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 819,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.190 $ 8.190
14111610
2239-4-LP14
Cartulina10 (1355647 )CARTULINA HAND DOBLE FAZ 54 X 77 CM AZUL 10 UNIDADES 1382086(1355647) CARTULINA HAND DOBLE FAZ 54 X 77 CM AZUL 10 UNIDADES; Código: ; Región: XVI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.000 $ 22.000
45101702
2239-4-LP14
Guillotinas de imprenta1 (1108969 )GUILLOTINA BÁSICA HAND BASE DE METAL 40X53 CM UNIDAD 1128969(1108969) GUILLOTINA BÁSICA HAND BASE DE METAL 40X53 CM UNIDAD; Código: ; Región: XVI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 30.481,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.481 $ 30.481
14111610
2239-4-LP14
Cartulina15 (1556842 )CARTULINA FULTONS ESTUCHE METALIZADA 10 PLIEGOS UNIDAD 1558725(1556842) CARTULINA FULTONS ESTUCHE METALIZADA 10 PLIEGOS UNIDAD; Código: ; Región: XVI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.750 $ 24.750
Total Neto $ 109.081
Descuento $ 1.091
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 20.518
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 128.508


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.