Orden de Compra. Nº1454-1747-SE18 "COMPRA DE ARTICULOS PARA PROGRAMA ADOLECENTE (MAIS"
Recuerde que el responsable del pago es Consultorio Gral. Urbano Violeta Parra
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1454-1747-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-12-2018
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE ARTICULOS PARA PROGRAMA ADOLECENTE (MAIS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Consultorio Gral. Urbano Violeta Parra
Razón Social Consultorio Gral. Urbano Violeta Parra
R.U.T. 61.931.800-5
Dirección de Unidad de Compra Francisco Ramirez 150
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Se establece un plazo de pago a 45 días, para los Servicios de Salud. Según, Oficio Circular Nº3430.08.2011 del Ministerio de Hacienda.
Moneda Peso Chileno
Razón Social Consultorio Gral. Urbano Violeta Parra
R.U.T. 61.931.800-5
Dirección de Facturación Francisco Ramirez 150
Comuna Chillán
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Francisco Ramirez 150
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Libreria Atlantik Ltda.
Razón Social Libreria Atlantik Limitada
R.U.T. 76.943.080-6
Sucursal Libreria Atlantik Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111525
Papel multiuso1UnidadCOMPLEMENTA ORDEN DE COMPRA 1454-1683-CM18 POR DIFERENCIA DE PRECIO EN FACTURA 30186 DEL 20-12-2018. (DIFERENCIA DECIMAL) COMPLEMENTA ORDEN DE COMPRA 1454-1683-CM18 POR DIFERENCIA DE PRECIO EN FACTURA 30186 DEL 20-12-2018. (DIFERENCIA DECIMAL) $ 2,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2 $ 2
Total Neto $ 2
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 2

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.