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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1455288-107-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
08-10-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
(CCOQ) ADQ. DE ROLLOS DE PAPEL PARA IMPRESORA TERMICA. (533/2025) |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
BIENESTAR SOCIAL CLUBES SOCIALES |
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Razón Social |
DIVISIÓN DE BIENESTAR SOCIAL
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R.U.T. |
61.103.006-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
DIVISIÓN DE BIENESTAR SOCIAL
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R.U.T. |
61.103.006-1 |
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Dirección de Facturación |
Gran Avda. José Miguel Carrera 10525 |
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Comuna |
El Bosque
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Impuesto |
41439 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Gran Avda. José Miguel Carrera 10525 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Embalados |
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Razón Social |
DISTRIBUIDORA EMBALADOS LIMITADA
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R.U.T. |
76.281.262-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Embalados |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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14111507
| Papel para fotocopiadora o impresora | 300 | Rollo | 300 ROLLOS DE PAPEL DE 80X80MM X 55GR COLOR BLANCO. | ROLLO TERMICO 80X80MM |
$ 727,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 218.100
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$ 218.100
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Total Neto
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$ 218.100
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 41.439
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$ 259.539
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.