Orden de Compra. Nº1456-102-SE23 "MATERIALES DE ASEO Y OFICINA"
Recuerde que el responsable del pago es SERPLAC IV REGION
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1456-102-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-11-2023
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ASEO Y OFICINA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SERPLAC IV Región
Razón Social SERPLAC IV REGION
R.U.T. 60.103.006-3
Dirección de Unidad de Compra Francisco de Aguirre Nº 477
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 541 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERPLAC IV REGION
R.U.T. 60.103.006-3
Dirección de Facturación Francisco de Aguirre Nº 477
Comuna La Serena
Impuesto 119508,48
Dirección de Envío de la Factura Francisco de Aguirre Nº 477
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 31-12-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DOLIVER
Razón Social DISTRIBUIDORA D"OLIVER LIMITADA
R.U.T. 76.730.762-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DOLIVER
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24121801
Latas de aerosol10Tarro CLOROX: ORIGINAL, 332 ML. CADA UNO $ 2.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.130 $ 25.130
14111703
Toallas de papel20Paquete TORK: 2 ROLLOS DE 250 METROS CADA UNO $ 10.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 216.800 $ 216.800
14111704
Papel higiénico19Paquete TORK: 6 ROLLOS DE 500 METROS CADA UNO $ 15.958,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 303.202 $ 303.202
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora20Resma OVELLA: RESMA TAMAÑO CARTA $ 4.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.860 $ 83.860
Total Neto $ 628.992
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 119.508
TOTAL OC $ 748.500


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.