|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1456-256-SE14 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
|
Fecha de Envío |
21-11-2014 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
2°FACTURA ENTEL 21281086 PER.1 AL 31 OCT. 2014 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
1456-4-L114 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
SERPLAC IV Región |
|
Razón Social |
SERPLAC IV REGION
|
|
R.U.T. |
60.103.006-3 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Francisco de Aguirre Nº 477 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SERPLAC IV REGION
|
|
R.U.T. |
60.103.006-3 |
|
Dirección de Facturación |
Francisco de Aguirre Nº 477 |
|
Comuna |
La Serena
|
|
Impuesto |
34671,39 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Francisco de Aguirre Nº 477 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S A |
|
Razón Social |
ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S A
|
|
R.U.T. |
96.806.980-2 |
|
Sucursal |
ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S A |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
83111603
| Servicios de telefonía móvil | 1 | Unidad no definida | | factura 19109140
cliente 1154614997 |
$ 182.481,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 182.481
|
$ 182.481
|
|
|
Total Neto
|
$ 182.481
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 34.671
|
|
$ 217.152
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.