Orden de Compra. Nº1457-118-CM19 "Compra de 4 neumáticos 225/55R18 Goodyear Eagle para vehículo Institucional Hyundai Tucson Seremi Desarrollo Social Biobío"
Recuerde que el responsable del pago es SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE PLANIFICACION Y COORD. VIII REGION
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1457-118-CM19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-11-2019
Nombre de la Orden de Compra Compra de 4 neumáticos 225/55R18 Goodyear Eagle para vehículo Institucional Hyundai Tucson Seremi Desarrollo Social Biobío
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SERPLAC VIII Región
Razón Social SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE PLANIFICACION Y COORD. VIII REGION
R.U.T. 60.103.007-1
Dirección de Unidad de Compra Aníbal Pinto 442, piso 3
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 866 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE PLANIFICACION Y COORD. VIII REGION
R.U.T. 60.103.007-1
Dirección de Facturación Aníbal Pinto 442, piso 3
Comuna Concepción
Impuesto 90109
Dirección de Envío de la Factura Aníbal Pinto 442, piso 3
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor RIOSAN 21 DE MAYO 3033
Razón Social RIOSAN CIA LTDA
R.U.T. 86.855.300-6
Sucursal RIOSAN 21 DE MAYO 3033
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78180104
2239-22-LR15
Reparación de tren delantero o trasero1 (1256044 )SERVICIO DE ALINEACIÓN - MAQUINARIA VALOR POR EJE 1282053(1256044) SERVICIO DE ALINEACIÓN - MAQUINARIA VALOR POR EJE; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 12.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.300 $ 12.300
78180104
2239-22-LR15
Reparación de tren delantero o trasero4 (1256047 )SERVICIO DE BALANCEO - CAMIONETA VALOR POR NEUMÁTICO 1282056(1256047) SERVICIO DE BALANCEO - CAMIONETA VALOR POR NEUMÁTICO; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.940,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.760 $ 7.760
25172504
2239-22-LR15
Neumáticos para camionetas o automóviles4 (1253123 )NEUMÁTICO VEHÍCULO LIVIANO GOODYEAR EAGLE LS2 225/55 R18 UNIDAD 1279123(1253123) NEUMÁTICO VEHÍCULO LIVIANO GOODYEAR EAGLE LS2 225/55 R18 UNIDAD; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 118.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 473.960 $ 473.960
Total Neto $ 494.020
Descuento $ 19.761
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 90.109
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 564.368


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.