Orden de Compra. Nº1457282-22-TD26 "Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1457282-1-FTD26"
Recuerde que el responsable del pago es CORPORACION CENTRO CULTURAL GABRIELA MISTRAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1457282-22-TD26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-06-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1457282-1-FTD26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Naturaleza de la negociación - Proveedor con alto grado de especialización
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CORPORACION CENTRO CULTURAL GABRIELA MISTRAL
Razón Social CORPORACION CENTRO CULTURAL GABRIELA MISTRAL
R.U.T. 65.011.263-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORPORACION CENTRO CULTURAL GABRIELA MISTRAL
R.U.T. 65.011.263-6
Dirección de Facturación AV LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 227
Comuna Santiago
Impuesto 1800060
Dirección de Envío de la Factura AV LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 227
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Factoring

La corporación para efectos de rendición de gastos, NO realiza pagos a empresas Factoring, ni relacionados.

GLOSA OBLIGATORIA EN FACTURA

Estimado proveedor, es necesario y obligatorio incluir en cualquier parte del cuerpo de la factura la siguiente glosa:

  

“Financiado por Subsecretaría de las Culturas y las Artes, resolución N° 07 de 2026”

 

Esta información debe venir en cualquier parte visible de la factura. Ya sea en observaciones o debajo del detalle del servicio prestado.

Envío datos Bancarios

Al momento de enviar la factura usted debe indicar los datos de transferencia bancaria Electrónica.

Los datos para la emisión de la factura son:

·  Razón Social: Corporación Centro Cultural Gabriela Mistral

·  Rut: 65.011.263-6

·  Giro: 900001 SERVICIOS DE PRODUCCIÓN DE OBRAS DE TEATRO, CONCIERTOS, ESPECTÁCULOS DE DANZA, OTRAS PROD. ESCÉNICAS

·  Dirección: Av. Libertador Bernardo O´Higgins 227 - Santiago

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Consultoria en Gestion de Comercio Electronico S.A
Razón Social CONSULTORIA EN GESTION DE COMERCIO ELECTRONICO S.A.
R.U.T. 76.127.912-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Consultoria en Gestion de Comercio Electronico S.A
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80101706
Servicios y consultorías en compras y abastecimiento1Unidad no definidaServicio por 6 meses a un valor de $1.579.000 mensuales (Total: $9.474.000)  $ 9.474.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.474.000 $ 9.474.000
Total Neto $ 9.474.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.800.060
TOTAL OC $ 11.274.060


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.