Orden de Compra. Nº1459-37-SE20 "Servicio de Desratización, Desinsectación y Saniti"
Recuerde que el responsable del pago es MOP - DIRECCION DE VIALIDAD
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1459-37-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-07-2020
Nombre de la Orden de Compra Servicio de Desratización, Desinsectación y Saniti
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1459-5-L120
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Vialidad - V Región - Provincia de Valparaíso
Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Unidad de Compra Freire 102
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3102004 del sistema SICOF.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Facturación Freire 102
Comuna Valparaíso
Impuesto 22958,46
Dirección de Envío de la Factura Freire 102
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 27-07-2020
TítuloDescripción
FORMA DE PAGO

El pago al proveedor se realizará dentro de los 30 días posteriores al ingreso de la factura, previa recepción conforme por parte de la Contraparte Técnica en la factura.

En cuanto a la recepción conforme, se establece que la Dirección de Vialidad tendrá un plazo máximo de 8 días corridos para efectuar la recepción conforme del servicio, contados desde la fecha de recepción de la factura. En caso de no concretarse la recepción conforme, se procederá a la no aceptación de la factura en el sistema.

 En caso de error en la facturación la empresa deberá proceder a anular la factura con una Nota de Crédito y volver a enviar una factura nueva.

 La factura debe ser extendida con los siguientes antecedentes:

 CODIGO 618   REG_05_DIRECCIÓN_DE_VIALIDAD_PROVINCIA DE VALPARAÍSO.

Razón Social: MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS – DIRECCIÓN GENERAL DE OO.PP. DCY F

Rut:                      61.202.000 - 0

Domicilio:            Morandé 71

Comuna:              Santiago

Giro:                    Gobierno Central

Descripción:         ID 1459-37-SE20

 Cuando sean facturas de convenios debe venir especificado el convenio

 En caso de que el proveedor requiera el depósito de su pago, deberá completar y entregar los formularios que al efecto tenga la Dirección de Contabilidad y Finanzas del MOP y entregar la copia cedible de la factura junto a la original y a la copia de control tributario.

 Las empresas deberán avisar con antelación si utilizarán el factoring en el pago de sus facturas.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Fumisol
Razón Social REINALDO ANTONIO FUENTES AGUIRRE
R.U.T. 8.999.377-6
Sucursal Fumisol
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102103
Servicios de exterminación o fumigación1GlobalServicio de Desratización, Desinsectación y Sanitización de los campamentos Operativos Fiscales Esmeralda, Ventanas, El Salto, Santos Ossa, Oficinas Administrativas Edificio Freire y Taller Provincial de la Provincia de Valparaíso,Aplicación (2)Mes JulioServicio de Desratización, Desinsectación y Sanitización de los campamentos Operativos Fiscales Esmeralda, Ventanas, El Salto, Santos Ossa, Oficinas Administrativas Edificio Freire y Taller Provincial de la Provincia de Valparaíso. $ 120.834,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.834 $ 120.834
Total Neto $ 120.834
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 22.958
TOTAL OC $ 143.792


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.