Orden de Compra. Nº1460278-245-AG25 "Herramientas para Mantención de Áreas Verdes AIUE USA2355_CAMPUS_HERRAM_2025 1460278-238-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1460278-245-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-12-2025
Nombre de la Orden de Compra Herramientas para Mantención de Áreas Verdes AIUE USA2355_CAMPUS_HERRAM_2025 1460278-238-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DPTO DE COORDINACION INSTITUCIONAL - PRORRECTORIA
Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
R.U.T. 60.911.000-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
R.U.T. 60.911.000-7
Dirección de Facturación Avenida Libertador Bernardo O'Higgins nº 3363. Estación Central.
Comuna Estación Central
Impuesto 1097003
Dirección de Envío de la Factura Avenida Libertador Bernardo O'Higgins nº 3363. Estación Central.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERREDIEZ
Razón Social FERMAT CHILE SPA
R.U.T. 76.919.295-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FERREDIEZ
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27111908
Piedras o herramientas o equipos de afilar1Unidad no definidaSe requiere adquirir materiales e insumos destinados a la mantención, reparación y operatividad de las áreas verdes de la Universidad, de acuerdo a las EETT adjuntas. Se requiere adquirir materiales e insumos destinados a la mantención, reparación y operatividad de las áreas verdes de la Universidad, de acuerdo a las EETT adjuntas. $ 5.773.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.773.700 $ 5.773.700
Total Neto $ 5.773.700
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.097.003
TOTAL OC $ 6.870.703


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.