Orden de Compra. Nº1460278-267-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1460278-271-COT25_USA23992. O2:R1:A1."
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1460278-267-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-12-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1460278-271-COT25_USA23992. O2:R1:A1.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DPTO DE COORDINACION INSTITUCIONAL - PRORRECTORIA
Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
R.U.T. 60.911.000-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 88986 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
R.U.T. 60.911.000-7
Dirección de Facturación Avenida Libertador Bernardo O'Higgins nº 3363. Estación Central.
Comuna Estación Central
Impuesto 60800
Dirección de Envío de la Factura Avenida Libertador Bernardo O'Higgins nº 3363. Estación Central.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Dirección: Las Sophoras 135, Sala de Consejo Rectoría, Estación Central. 
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Verónica González
Razón Social VERONICA PAZ GONZALEZ ALVAREZ
R.U.T. 11.630.878-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Verónica González
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101603
Servicios de catering1Unidad no definidaSe requiere contratar Servicio de Catering para actividad de socialización para la Rectoría. Ubicación Casa Central, Sala de Consejo Rectoría. Se adjunta formulario con las especificaciones técnicas del Servicio. Desayuno para 15 personas, Fecha 16-12-2025 a las 09:00 hrs. Solicitud café para 35 personas, Fecha 16-12-2025 a las 14:00 hrs. Debe adjuntar cotización formal con desglose del servicio. Se requiere contratar Servicio de Catering para actividad de socialización para la Rectoría. Ubicación Casa Central, Sala de Consejo Rectoría. Se adjunta formulario con las especificaciones técnicas del Servicio. Desayuno para 15 personas, Fecha 16-12-20 $ 320.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 320.000 $ 320.000
Total Neto $ 320.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 60.800
TOTAL OC $ 380.800


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 11.630.878-9 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.