Orden de Compra. Nº1461-21-AG25 "DPP - 1461-21-AG25 Catering"
Recuerde que el responsable del pago es DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE MAIPO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1461-21-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 02-06-2025
Nombre de la Orden de Compra DPP - 1461-21-AG25 Catering
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DELEGACION PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE MAIPO
Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE MAIPO
R.U.T. 60.511.136-k
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 66 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE MAIPO
R.U.T. 60.511.136-k
Dirección de Facturación Freire 493
Comuna San Bernardo
Impuesto 66577,9
Dirección de Envío de la Factura Freire 493
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 02-07-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor RENEW SPA
Razón Social COMERCIALIZADORA RENEW SPA
R.U.T. 77.293.249-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal RENEW SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101603
Servicios de catering1UnidadSE REQUIERE SERVICIO DE COCTELERIA E INSUMOS PARA CATERING Y COFFEE PARA ACTIVIDAD MARTES 03 DE JUNIO 9.00 HORAS - DETALLE DE CANTIDADES EN ADJUNTO (CANAPES DULCES Y SALADOS, TAPADITOS, TORTA PANQUEQUE 60 PERSONAS, JUGOS NECTAR, AGUA MINERAL, AGUA SABORIZADA, CAFE SACHET, TE HIERBAS, PLATOS DE CARTON, PAQUETES DE GALLETAS)  $ 350.410,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 350.410 $ 350.410
Total Neto $ 350.410
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 66.578
TOTAL OC $ 416.988


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 13.035.356-8 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.