|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1461-70-AG24 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
30-12-2024 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
DPP - BATERIAS RADIOS EMERGENCIA |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE MAIPO
|
|
R.U.T. |
60.511.136-k |
|
Dirección de Facturación |
Freire 493 |
|
Comuna |
San Bernardo
|
|
Impuesto |
44650 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Freire 493 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
02-01-2025 |
|
|
|
Proveedor |
Enerset |
|
Razón Social |
SOCIEDAD ENERSET LIMITADA
|
|
R.U.T. |
76.156.939-2 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Enerset |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
26111711
| Baterías de litio | 2 | Unidad | BATERIA RADIO MOTOROLA DGP 5550e | |
$ 117.500,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 235.000
|
$ 235.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 235.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 44.650
|
|
$ 279.650
|
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.