Orden de Compra. Nº1461054-117-AG26 "ADQUISICIÓN DE MATERIALES DIDÁCTICOS PARA ESCUELA JOSÉ ABELARDO NÚÑEZ Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1461054-92-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DEL ELQUI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1461054-117-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 13-04-2026
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES DIDÁCTICOS PARA ESCUELA JOSÉ ABELARDO NÚÑEZ Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1461054-92-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra P02 Establecimientos Educacionales
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DEL ELQUI
R.U.T. 61.981.040-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 265 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DEL ELQUI
R.U.T. 61.981.040-6
Dirección de Facturación Huanhuali #565
Comuna La Serena
Impuesto 483362,09
Dirección de Envío de la Factura Huanhuali #565
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Los productos deben ser entregados en el plazo ofertado en las dependencias de la Escuela José Abelardo Núñez, ubicada en calle Principal 915, San Isidro 915, Comuna de Vicuña. 
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Digitalpro
Razón Social DIGITALPRO SPA
R.U.T. 76.981.319-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Digitalpro
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60101902
Cubos del alfabeto1GlobalLAS OFERTAS DEBERAN DAR CUMPLIMIENTO A LAS BASES ADMIMISTRATIVAS Y TÉCNICAS Y DEBEN DE ADJUNTAR UNA COTIZACION INDICANDO EL VALOR DE CADA PRODUCTO O ADJUNTAR EL FORMULARIO ECONOMICO.  $ 2.544.011,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.544.011 $ 2.544.011
Total Neto $ 2.544.011
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 483.362
TOTAL OC $ 3.027.373


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.