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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1461054-127-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
08-09-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
CONTROL DE AVSE CARLOS CONDELL DE LA HAZA invitación a compra ágil: 1461054-98-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DEL ELQUI
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R.U.T. |
61.981.040-6 |
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Dirección de Facturación |
Huanhuali #565 |
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Comuna |
La Serena
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Impuesto |
361000 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Huanhuali #565 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
SUSTENTA SERVICIOS INTEGRALES LTDA. |
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Razón Social |
SUSTENTA SERVICIOS INTEGRALES LIMITADA
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R.U.T. |
76.216.502-3 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
SUSTENTA SERVICIOS INTEGRALES LTDA. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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72102104
| Control estructural de plagas | 1 | Unidad | Servicio de Control de aves para el Colegio Carlos Condell de la Haza RBD 13463 el cual presenta plaga en todo el establecimiento principalmente en 2 pasillos centrales entre los servicios higiénicos y la multicancha donde anidan en vigas a 8 mt de altura. Se requiere:
1.- Erradicar Palomas sector pasillos frente a baños.
2.- Erradicar palomas de vigas de multicancha;
3.- Garantía del servicio de al menos 1 año
4.- Documentación solicitada en bases adjuntas (punto 6 bases tecnicas) | |
$ 1.900.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.900.000
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$ 1.900.000
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Total Neto
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$ 1.900.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 361.000
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$ 2.261.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.