Orden de Compra. Nº1461054-189-AG26 "Tintas y Toner distintos Establecimientos Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1461054-179-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DEL ELQUI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1461054-189-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-05-2026
Nombre de la Orden de Compra Tintas y Toner distintos Establecimientos Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1461054-179-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra P02 Establecimientos Educacionales
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DEL ELQUI
R.U.T. 61.981.040-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 383 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DEL ELQUI
R.U.T. 61.981.040-6
Dirección de Facturación Huanhuali #565
Comuna La Serena
Impuesto 258612,42
Dirección de Envío de la Factura Huanhuali #565
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DGA INSUMOS
Razón Social COMERCIALIZADORA DE INSUMOS COMPUTACIONALES SERGIO ESPINA VALENZUELA E
R.U.T. 77.185.217-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DGA INSUMOS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Tóner2UnidadPACK DE TINTAS (NEGRA Y COLORES) COMPATIBLE PARA LA IMPRESORA MEGA TANK CANON, MODELO MAXIFY GX 7010 JARDÍN INFALTIL LOS PRECECITOS, RBD 581  $ 86.367,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 172.734 $ 172.734
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Tóner3UnidadTINTAS NEGRA PARA IMPRESORA EPSON L3210 JARDÍN INFANTIL SUYAI, RBD 4101061   $ 6.480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.440 $ 19.440
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Tóner4UnidadPACK DE 4 BOTELLAS DE TINTA EPSON T504 (NEGRA, MAGENTA, CIAN, YELLOW) ESCUELA DAGOBERTO CAMPOS NUNEZ, RBD 682  $ 26.940,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 107.760 $ 107.760
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Tóner1UnidadT04D1 CAJA MANTENIMIENTO EPSON L14150 L6270 ESCUELA DAGOBERTO CAMPOS NUNEZ, RBD 682  $ 12.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.900 $ 12.900
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Tóner1UnidadTINTAS HP GT53/GT52PACK (NEGRA, CIAN, MAGENTA, YELLOW) ESCUELA DAGOBERTO CAMPOS NUNEZ, RBD 682   $ 32.030,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.030 $ 32.030
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Tóner2UnidadTONER BROTHER TN1060 HL1202-1512- 1610-1617 ESCUELA DAGOBERTO CAMPOS NUNEZ, RBD 682  $ 23.760,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.520 $ 47.520
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Tóner2UnidadPACK DE 4 BOTELLAS DE TINTAS DE RECARGA PARA IMPRESORA CANON GX7000 ( B,Y,M,C) JARDÍN INFANTIL COLONIAL, RBD 4101011   $ 86.367,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 172.734 $ 172.734
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Tóner2UnidadTINTA TONER IMPRESORA COLOR LASER JET Pro MFP M477 fdw NEGRO ESCUELA GABRIELA MISTRAL, RBD 694   $ 104.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 208.000 $ 208.000
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Tóner2UnidadTINTA TONER IMPRESORA COLOR LASER JET Pro MFP M477 fdw CIAN ESCUELA GABRIELA MISTRAL, RBD 694   $ 98.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 196.000 $ 196.000
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Tóner2UnidadTINTA TONER IMPRESORA COLOR LASER JET Pro MFP M477 fdw AMARILLO ESCUELA GABRIELA MISTRAL, RBD 694   $ 98.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 196.000 $ 196.000
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Tóner2UnidadTINTA TONER IMPRESORA COLOR LASER JET Pro MFP M477 fdw MAGENTA ESCUELA GABRIELA MISTRAL, RBD 694   $ 98.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 196.000 $ 196.000
Total Neto $ 1.361.118
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 258.612
TOTAL OC $ 1.619.730


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.