Orden de Compra. Nº1461054-222-AG26 "ADQUISICIÓN DE MATERIAL FUNGIBLE ESCUELA DE LAMBERT Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1461054-199-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DEL ELQUI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1461054-222-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 08-06-2026
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIAL FUNGIBLE ESCUELA DE LAMBERT Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1461054-199-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra P02 Establecimientos Educacionales
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DEL ELQUI
R.U.T. 61.981.040-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 430 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DEL ELQUI
R.U.T. 61.981.040-6
Dirección de Facturación Huanhuali #565
Comuna La Serena
Impuesto 30210
Dirección de Envío de la Factura Huanhuali #565
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MADECAR
Razón Social MANUALIDADES MADECAR LIMITADA
R.U.T. 76.120.219-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MADECAR
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31201513
Cintas de seguridad no-resbalón1UnidadCinta de Seguridad Para demarcación  $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
41114201
Cintas de medir1UnidadCinta Métrica Unidad de medida  $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
44121804
Borradores10UnidadBorrador de Pizarra Material fieltro o similar para uso escolar.  $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000
24112404
Caja6CajaCaja Plástica 35X37X8CM  $ 8.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.000 $ 48.000
44122106
Chinches y tachuelas5CajaChinches Formato: Cajas  $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
44121708
Marcadores50UnidadPlumones de Pizarra Colores: azul (20 UN), rojo (10 UN), celeste (10 UN), morado (10 UN).  $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.000 $ 75.000
Total Neto $ 159.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 30.210
TOTAL OC $ 189.210


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.