Orden de Compra. Nº1461054-239-AG25 "ADQUISICIÓN DE COLACIONES FRIAS PARA SALIDA PEDAGÓGICA ESCUELA ALONSO DE ERCILLA HACIA MUSEO GGV, MUSEO ARQUEOLOGICO, CASA DE LA PALMERAS Y BIBLIOTECA GABRIELA MISTRAL, LA SERENA Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1461054-217-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DEL ELQUI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1461054-239-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 11-10-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE COLACIONES FRIAS PARA SALIDA PEDAGÓGICA ESCUELA ALONSO DE ERCILLA HACIA MUSEO GGV, MUSEO ARQUEOLOGICO, CASA DE LA PALMERAS Y BIBLIOTECA GABRIELA MISTRAL, LA SERENA Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1461054-217-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra P02 Establecimientos Educacionales
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DEL ELQUI
R.U.T. 61.981.040-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 406 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DEL ELQUI
R.U.T. 61.981.040-6
Dirección de Facturación Huanhuali #565
Comuna La Serena
Impuesto 15220,52
Dirección de Envío de la Factura Huanhuali #565
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 14-10-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Q´DELICIA
Razón Social QDELICIA SPA
R.U.T. 77.219.383-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Q´DELICIA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50181901
Pan fresco28Unidadsándwich queso y mantequilla   $ 1.939,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.292 $ 54.292
50101634
Fruta fresca28Unidadfruta de estación (manzana o plátano)   $ 461,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.908 $ 12.908
50202304
Jugos y néctar envasados28Unidadjugo o leche en caja 200 ml  $ 461,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.908 $ 12.908
Total Neto $ 80.108
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.221
TOTAL OC $ 95.329


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.