Orden de Compra. Nº1461054-290-AG25 "ADQUISICION Y ENTREGA COLACIONES PARA SALIDAS PEDAGOGICAS ESC. GERMAN RIESCO DE LA SERENA - compra ágil: 1461054-284-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DEL ELQUI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1461054-290-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 18-10-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION Y ENTREGA COLACIONES PARA SALIDAS PEDAGOGICAS ESC. GERMAN RIESCO DE LA SERENA - compra ágil: 1461054-284-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra P02 Establecimientos Educacionales
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DEL ELQUI
R.U.T. 61.981.040-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 463 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DEL ELQUI
R.U.T. 61.981.040-6
Dirección de Facturación Huanhuali #565
Comuna La Serena
Impuesto 53747,2
Dirección de Envío de la Factura Huanhuali #565
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
ENTREGA

La entrega debe realizarse en el ESCUELA GERMAN RIESCO, ubicado en CALLE COLO COLO 902, ANTES DE LA HORA DE SALIDA INDICADA EN CALENDARIO DE ENTREGA.

 

Para coordinar la entrega de las colaciones debe comunicarse con la Directora del Colegio doña DRINA LOPEZ LOPEZ, al fono 936996081.

 

CALENDARIO DE ENTREGA

 

  ALUMNOS

FECHA ENTREGA

HORARIO ENTREGA

28

21/10/2025

09:00 HRS

38

27/10/2025

09:00 HRS

39

27/10/2025

08:30 HRS

38

13/11/2025

09:00 HRS

28

24/11/2025

09:30 HRS

23

24/11/2025

09:30HRS

27

26/11/2025

09:00 HRS

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Fénix SpA
Razón Social FENIX SPA
R.U.T. 77.256.649-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Fénix SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202304
Jugos y néctar envasados221PackAdquisición y entrega de colaciones para salidas pedagógicas para Esc. Germán Riesco RBD 528-2 de acuerdo a calendario y horarios indicados en TDR. Cada colación se compone de: -Leche caja 200ml semidescremada Loncoleche sabores -Barra de cereal Costa 21g variedades - Paquete de galletas McKay 40g variedades Todo empacado por ración.  $ 1.280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 282.880 $ 282.880
Total Neto $ 282.880
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 53.747
TOTAL OC $ 336.627


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.