Orden de Compra. Nº1461054-291-AG25 "ADQUISICIÓN DE COLACIONES FRIAS PARA ANIVERSARIO DEL COLEGIO JAPÓN Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1461054-277-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DEL ELQUI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1461054-291-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 20-10-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE COLACIONES FRIAS PARA ANIVERSARIO DEL COLEGIO JAPÓN Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1461054-277-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra P02 Establecimientos Educacionales
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DEL ELQUI
R.U.T. 61.981.040-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 465 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DEL ELQUI
R.U.T. 61.981.040-6
Dirección de Facturación Huanhuali #565
Comuna La Serena
Impuesto 143244,8
Dirección de Envío de la Factura Huanhuali #565
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 27-10-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIFEPI MARKET
Razón Social COMERCIAL DIFEPI SPA
R.U.T. 77.807.351-K
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DIFEPI MARKET
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202304
Jugos y néctar envasados496Unidad jugo en caja 200 ml   $ 234,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 116.064 $ 116.064
50181905
Galletas dulces o pastelitos496Unidadgalleton avena con chip de chocolate sin sello 40 gr  $ 437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 216.752 $ 216.752
50181905
Galletas dulces o pastelitos496Unidadalfajor de chocolate  $ 282,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 139.872 $ 139.872
50221202
Cereales en barra496Unidad barra de cereal sabor manzana yogurt 21 gr  $ 187,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.752 $ 92.752
50192401
Mermeladas, gelatinas, conservas de fruta496Unidadcompota sabor plátano, durazno, manzana 90 gr  $ 380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 188.480 $ 188.480
Total Neto $ 753.920
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 143.245
TOTAL OC $ 897.165


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.