Orden de Compra. Nº1461054-319-AG25 "ADQUISICIÓN DE COLACIONES FRIAS PARA II ENCUENTRO FOLKLÓRICO DE ESCUELAS RURALES ORGANIZADA POR COLEGIO SATURNO Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1461054-302-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DEL ELQUI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1461054-319-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-10-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE COLACIONES FRIAS PARA II ENCUENTRO FOLKLÓRICO DE ESCUELAS RURALES ORGANIZADA POR COLEGIO SATURNO Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1461054-302-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra P02 Establecimientos Educacionales
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DEL ELQUI
R.U.T. 61.981.040-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 490 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DEL ELQUI
R.U.T. 61.981.040-6
Dirección de Facturación Huanhuali #565
Comuna La Serena
Impuesto 97821,5
Dirección de Envío de la Factura Huanhuali #565
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 24-10-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Q´DELICIA
Razón Social QDELICIA SPA
R.U.T. 77.219.383-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Q´DELICIA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101603
Servicios de catering350PackColaciones para estudiantes con el siguiente detalle: Cada Pack colación fría empacada individualmente, las que deben contener: 1 barra de cereal 1 jugo en caja sin azucar200 ml 1 queque sellado Para el 24 de octubre de 2025 a las 09:00 horas, previa coordinación con el establecimiento educacional *Los productos deben ser sin sellos. *Cada colación deben ser entregadas en una bolsa o paquete de forma individual.   $ 1.471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 514.850 $ 514.850
Total Neto $ 514.850
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 97.822
TOTAL OC $ 612.672


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.