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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1461054-327-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
29-10-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SUMINISTRO SERVICIO DE INTERNET DEDICADO PARA JARDINES INFANTILES DE LA COMUNA DE LA HIGUERA ADMINISTRADOS POR EL SLEP DEL ELQUI |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Orden de Compra para informar
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DEL ELQUI
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R.U.T. |
61.981.040-6 |
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Dirección de Facturación |
Huanhuali #565 |
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Comuna |
La Serena
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Impuesto |
342000 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Huanhuali #565 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
christian andres |
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Razón Social |
christian andres warner santander, Informática & T
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R.U.T. |
76.279.417-9 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
christian andres |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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81112101
| Proveedores de servicio de Internet (ISP) | 6 | Mes | SERVICIO INTERNET DEDICADO JARD. SIRENITA, CALETA LOS HORNOS, DESDE EL 01/07/2025 AL 31/12/2025. PAGOS MENSUALES | |
$ 75.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 450.000
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$ 450.000
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81112101
| Proveedores de servicio de Internet (ISP) | 6 | Mes | SERVICIO INTERNET DEDICADO JARD. CAPULLITO, LA HIGUERA, DESDE EL 01/07/2025 AL 31/12/2025.PAGOS MENSUALES | |
$ 75.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 450.000
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$ 450.000
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81112101
| Proveedores de servicio de Internet (ISP) | 6 | Mes | SERVICIO INTERNET DEDICADO JARD. LOS PECECITOS, CHUNGUNGO, DESDE EL 01/07/2025 AL 31/07/2025.PAGOS MENSUALES | |
$ 75.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 450.000
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$ 450.000
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81112101
| Proveedores de servicio de Internet (ISP) | 6 | Mes | SERVICIO INTERNET DEDICADO JARD. LAS GABIOTAS, PUNTA DE CHOROS, DESDE EL 01/07/2025 AL 31/07/2025.PAGOS MENSUALES | |
$ 75.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 450.000
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$ 450.000
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Total Neto
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$ 1.800.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 342.000
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$ 2.142.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.