Orden de Compra. Nº1461054-468-AG25 "ADQUISICION Y ENTREGA DE COLACIONES PARA SALIDAS PEDAGOGICAS DE ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE LA COMUNA DE PAIHUANO- compra ágil: 1461054-518-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DEL ELQUI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1461054-468-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 15-11-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION Y ENTREGA DE COLACIONES PARA SALIDAS PEDAGOGICAS DE ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE LA COMUNA DE PAIHUANO- compra ágil: 1461054-518-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra P02 Establecimientos Educacionales
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DEL ELQUI
R.U.T. 61.981.040-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 680 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DEL ELQUI
R.U.T. 61.981.040-6
Dirección de Facturación Huanhuali #565
Comuna La Serena
Impuesto 38687,8
Dirección de Envío de la Factura Huanhuali #565
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
ENTREGA

Detalle

Dirección Entrega

 

Datos contacto Director (a)

 FONO

ESCUELA CIELO CLARO  RBD 691-2

Huanhualí N° 565 La Serena, Oficinas SLEP Elqui.

Rodrigo Osorio Carvajal

+56986961790

ESCUELA GABRIELA MISTRAL, RBD 694

Calle Principal s/n localidad de Montegrande, Comuna de Paihuano o puede convenir entrega con el Director en el lugar de destino

Mario Carreño Arias

+ 56923966842










5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Fénix SpA
Razón Social FENIX SPA
R.U.T. 77.256.649-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Fénix SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50192501
Sandwiches y canapés con relleno frescos1Global-28 PACK .COLACIONES ESCUELA GABRIELA MISTRAL, RBD 694, para salida pedagógica el día 18/11/2025. Cada colación se compone de: - Jugo en caja 200 ml varios sabores - Sandwich (jamón queso) - Fruta (manzana) - Botella de agua sin gas 500cc aprox - Barra de cereal Todo empacado por ración  $ 98.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 98.840 $ 98.840
50192501
Sandwiches y canapés con relleno frescos1Global- 26 PACK COLACIONES ESCUELA CIELO CLARO DE PAIHUANO, RBD 691-2, para salida pedagógica el día 26/11/2025, cada colación se compone de:} Jugo en caja 200 ml varios sabores Sandwich (jamón queso) Fruta (plátano o manzana) Botella de agua sin gas 500cc aprox Paquete galletas Yogurt batido varios sabores   $ 104.780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 104.780 $ 104.780
Total Neto $ 203.620
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 38.688
TOTAL OC $ 242.308


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.