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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1461054-509-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
20-11-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICION Y ENTREGA DE COLACIONES PARA SALIDA PEDAGOGICA ESC. GABRIELA MISTRAL - compra ágil: 1461054-550-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DEL ELQUI
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R.U.T. |
61.981.040-6 |
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Dirección de Facturación |
Huanhuali #565 |
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Comuna |
La Serena
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Impuesto |
20665,92 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Huanhuali #565 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| ENTREGA |
La
entrega debe realizarse en previa coordinación para lo cual debe comunicarse con el Director del Colegio
don MARIO CARREÑO ARIAS AL FONO 923966842 |
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Proveedor |
COMERCIAL DYZ |
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Razón Social |
COMERCIAL DYZ SPA
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R.U.T. |
77.910.495-8 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
COMERCIAL DYZ |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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50221202
| Cereales en barra | 32 | Pack | Adquisición y entrega de colaciones para salida pedagógica de la Escuela Gabriela Mistral RBD 694 el día 28/11/2025 . Cada colación se compone de:
• 1 CAJA DE JUGO 200ML
• 1 BOTELLA DE AGUA MINERAL SIN GAS 500CC
• 1 SANDWICH JAMON QUESO
• 1 FRUTA DE LA ESTACIÓN (MANZANA)
• 1 BARRA CEREAL 20GR
• TODO EMPACADO POR RACION
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$ 3.399,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 108.768
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$ 108.768
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Total Neto
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$ 108.768
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 20.666
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$ 129.434
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.