Orden de Compra. Nº1461054-509-AG25 "ADQUISICION Y ENTREGA DE COLACIONES PARA SALIDA PEDAGOGICA ESC. GABRIELA MISTRAL - compra ágil: 1461054-550-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DEL ELQUI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1461054-509-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 20-11-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION Y ENTREGA DE COLACIONES PARA SALIDA PEDAGOGICA ESC. GABRIELA MISTRAL - compra ágil: 1461054-550-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra P02 Establecimientos Educacionales
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DEL ELQUI
R.U.T. 61.981.040-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 721 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DEL ELQUI
R.U.T. 61.981.040-6
Dirección de Facturación Huanhuali #565
Comuna La Serena
Impuesto 20665,92
Dirección de Envío de la Factura Huanhuali #565
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
ENTREGA

 

La entrega debe realizarse en previa  coordinación para lo cual  debe comunicarse con el Director del Colegio don MARIO CARREÑO ARIAS  AL FONO 923966842

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL DYZ
Razón Social COMERCIAL DYZ SPA
R.U.T. 77.910.495-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIAL DYZ
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50221202
Cereales en barra32PackAdquisición y entrega de colaciones para salida pedagógica de la Escuela Gabriela Mistral RBD 694 el día 28/11/2025 . Cada colación se compone de: • 1 CAJA DE JUGO 200ML • 1 BOTELLA DE AGUA MINERAL SIN GAS 500CC • 1 SANDWICH JAMON QUESO • 1 FRUTA DE LA ESTACIÓN (MANZANA) • 1 BARRA CEREAL 20GR • TODO EMPACADO POR RACION   $ 3.399,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 108.768 $ 108.768
Total Neto $ 108.768
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 20.666
TOTAL OC $ 129.434


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.