Orden de Compra. Nº1461054-511-AG25 "ADQUISICION Y ENTREGA DE COLACIONES PARA SALIDA PEDAGOGICA ESCUELA DE ROMERO- compra ágil: 1461054-552-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DEL ELQUI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1461054-511-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 20-11-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION Y ENTREGA DE COLACIONES PARA SALIDA PEDAGOGICA ESCUELA DE ROMERO- compra ágil: 1461054-552-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra P02 Establecimientos Educacionales
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DEL ELQUI
R.U.T. 61.981.040-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 719 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DEL ELQUI
R.U.T. 61.981.040-6
Dirección de Facturación Huanhuali #565
Comuna La Serena
Impuesto 9383,53
Dirección de Envío de la Factura Huanhuali #565
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
ENTREGA

 

La entrega debe realizarse en previa  coordinación para lo cual  debe comunicarse con el Director del Colegio don CARLOS OCHOA CASTRO, al fono 974518904

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL DYZ
Razón Social COMERCIAL DYZ SPA
R.U.T. 77.910.495-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIAL DYZ
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50181905
Galletas dulces o pastelitos13PackAdquisición y entrega de colaciones para salida pedagógica Escuela De Romero RBD 556-8, el día 04/12/2025 . Cada colación se compone de: • 1 SANDWICH JAMON QUESO • 1 BOTELLA AGUA MINERAL SIN GAS 500CC • 1 JUGO EN CAJA DE 200 ML • 1 FRUTA ESTACIÓN (PLATANO) • 1 BARRA CEREAL • 1 PAQUETE GALLETAS MINI • TODO EMPACADO POR RACION   $ 3.799,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.387 $ 49.387
Total Neto $ 49.387
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 9.384
TOTAL OC $ 58.771


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.