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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1461054-623-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
09-12-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS DE LABORATORIO COLEGIO EDMUNDO VIDAL CÁRDENAS Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1461054-625-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DEL ELQUI
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R.U.T. |
61.981.040-6 |
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Dirección de Facturación |
Huanhuali #565 |
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Comuna |
La Serena
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Impuesto |
405332,7 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Huanhuali #565 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| Los materiales e insumos de laboratorio deben ser entregados en el Colegio Edmundo Vidal Cárdenas, ubicado en calle Principal N°120 – Perailillo, comuna de Vicuña | |
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Proveedor |
norteclaro spa |
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Razón Social |
NORTECLARO SPA
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R.U.T. |
78.206.221-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
norteclaro spa |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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41121513
| Pipetas de goteo | 1 | Global | materiales e insumos de laboratorio según formulario
económico adjunto | |
$ 2.133.330,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.133.330
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$ 2.133.330
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Total Neto
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$ 2.133.330
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 405.333
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$ 2.538.663
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.