Orden de Compra. Nº1462-548-CM18 "2239-4-LP14 Articulos de escritorio y papeleria"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE HUALANE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1462-548-CM18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-12-2018
Nombre de la Orden de Compra 2239-4-LP14 Articulos de escritorio y papeleria
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Hualañé
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE HUALANE
R.U.T. 61.606.906-3
Dirección de Unidad de Compra Av Libertad N° 402
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE HUALANE
R.U.T. 61.606.906-3
Dirección de Facturación Av Libertad N° 402
Comuna Hualañé
Impuesto 5708
Dirección de Envío de la Factura Av Libertad N° 402
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Redoffice Region Metropolitana
Razón Social COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA
R.U.T. 77.012.870-6
Sucursal Redoffice Region Metropolitana
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121506
2239-4-LP14
Sobres estándar500 (1314360 )SOBRE JORDAN AMERCIANO BLANCO 80GRS 10 X 23 CM UNIDAD 1340383(1314360) SOBRE JORDAN AMERCIANO BLANCO 80GRS 10 X 23 CM UNIDAD; Código: 2228003; Región: VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 22,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.000 $ 11.000
44121631
2239-4-LP14
Distribuidores de pegamento o recambios24 (1006294 )ADHESIVO STIC FIX BARRA 40GR UNIDAD 1024294(1006294) ADHESIVO STIC FIX BARRA 40GR UNIDAD; Código: ; Región: VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 806,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.344 $ 19.344
Total Neto $ 30.344
Descuento $ 303
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 5.708
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 35.749


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.