Orden de Compra. Nº1463-409-R107 "POLERAS "
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Licantén
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1463-409-R107
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-11-2007
Nombre de la Orden de Compra POLERAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Se requiere la adquisición de poleras para funcionarias Hospital de Licantén coordinadores actividades Sectorización, Valores según Cotización 1672 del 23-11-2007.-
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Licantén
Razón Social Hospital Licantén
R.U.T. 61.606.905-5
Dirección de Unidad de Compra Avda. Lautaro 685
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Licantén
R.U.T. 61.606.905-5
Dirección de Facturación Avda. Lautaro 685
Comuna -1
Impuesto 9089,6
Dirección de Envío de la Factura Avda. Lautaro 685
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social RUTH DEL CARMEN ASTUDILLO AYALA
R.U.T. 6.393.722-3
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53102901
Prendas de deporte de mujer8UnidadPrendas de deporte de mujerPoleras Pique Cuello camisero Color Celeste y Naranjo según Cotización. $ 5.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.840 $ 47.840
Total Neto $ 47.840
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 9.090
TOTAL OC $ 56.930


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.