Orden de Compra. Nº1463-430-R107 "COMPRA DE DETERGENTES"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Licantén
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1463-430-R107
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-12-2007
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE DETERGENTES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Se requiere la compra de detergentes para lavado de ropa pacientes hospitalizados, valores neto, mercaderia puesta en el hospital
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Licantén
Razón Social Hospital Licantén
R.U.T. 61.606.905-5
Dirección de Unidad de Compra Avda. Lautaro 685
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Licantén
R.U.T. 61.606.905-5
Dirección de Facturación Avda. Lautaro 685
Comuna -1
Impuesto 15656
Dirección de Envío de la Factura Avda. Lautaro 685
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social ISIDRO ADOLFO VINALS ESCOBAR
R.U.T. 4.756.385-2
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42281704
Detergentes o limpiadores de instrumentos80kilogramoDetergentes o limpiadores de instrumentosDETERGENTE SUPER TRILAN $ 830,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.400 $ 66.400
12141901
Cloro Cl40LitroCloro ClHIPOCLORITO DE SODIO $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.000 $ 16.000
Total Neto $ 82.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.656
TOTAL OC $ 98.056


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.