Orden de Compra. Nº1463-482-SE18 "COMPRA SERVICIO ADM. UNIDAD FINANZAS OCTUBRE 2018"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Licantén
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1463-482-SE18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 31-10-2018
Nombre de la Orden de Compra COMPRA SERVICIO ADM. UNIDAD FINANZAS OCTUBRE 2018
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1463-13-L118
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Licantén
Razón Social Hospital Licantén
R.U.T. 61.606.905-5
Dirección de Unidad de Compra Avda. Lautaro 685
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-12-999-016-02 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Licantén
R.U.T. 61.606.905-5
Dirección de Facturación Avda. Lautaro 685
Comuna Licantén
Impuesto 44444,4444444444
Dirección de Envío de la Factura Avda. Lautaro 685
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Marta Patricia
Razón Social MARTA PATRICIA AGUILERA DÍAZ
R.U.T. 17.853.985-k
Sucursal Marta Patricia
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80111706
Asistentes administrativos1UnidadCompra de servicio Administrativo para unidad de Finanzas del Hospital de Licantén. Mes de Octubre 2018 Apoyo administrativo para área de finanzas del Hospital de Licantén. Para dar desarrollo y continuidad de las actividades, apoyo en la gestión y en labores propias de las unidades de finanzas, inventario y abastecimiento. $ 400.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 400.000 $ 400.000
Total Neto $ 400.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Honorarios  10  % $ 44.444
TOTAL OC $ 444.444


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.