Orden de Compra. Nº1464-1021-SE22 "ADQUISICIÓN DE VASOS DESECHABLES Y CAFE SABORES PARA CAPACITACION SOLICITUD 251-252 "
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE PARRAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1464-1021-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 25-05-2022
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE VASOS DESECHABLES Y CAFE SABORES PARA CAPACITACION SOLICITUD 251-252
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1464-77-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Parral
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE PARRAL
R.U.T. 61.606.918-7
Dirección de Unidad de Compra Anibal Pinto Nº 1255
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1686
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE PARRAL
R.U.T. 61.606.918-7
Dirección de Facturación Anibal Pinto Nº 1255
Comuna Parral
Impuesto 4563,177294
Dirección de Envío de la Factura Anibal Pinto Nº 1255
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SUPERMERCADO ITALIA CIA LTDA.
Razón Social SUPERMERCADO ITALIA COMPANIA LTDA
R.U.T. 78.591.360-4
Sucursal SUPERMERCADO ITALIA CIA LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos200Unidad no definidaVASOS DESECHABLES DE POLIPAPEL DE 240CC GUIA DE DESPACHO 71.761VASOS DESECHABLES DE POLIPAPEL DE 240CC PARA UNIDAD DE CAPACITACION POR PROGRAMACION PAC AÑO 2022 SOLICITUD DE COMPRA 251 $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.800 $ 16.807
50201706
Café2Unidad no definidaCAFE CAPUCCHINO 10 SOBRES POR CAJA GUIA DE DESPACHO 71.759CAFE CAPUCCHINO 10 SOBRES POR CAJA PARA UNIDAD DE CAPACITACION POR PROGRAMACION PAC AÑO 2022 SOLICITUD DE COMPRA 252 $ 3.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.210 $ 7.210
Total Neto $ 24.017
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.563
TOTAL OC $ 28.580


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.