Orden de Compra. Nº1464-1119-SE25 "ARTICULOS DE ASEO MES DE JULIO DE 2025 HOSPITAL PARRAL"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE PARRAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1464-1119-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 18-07-2025
Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS DE ASEO MES DE JULIO DE 2025 HOSPITAL PARRAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1464-42-LP25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Parral
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE PARRAL
R.U.T. 61.606.918-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2536
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE PARRAL
R.U.T. 61.606.918-7
Dirección de Facturación ANIBAL PINTO # 1255 PARRAL
Comuna Parral
Impuesto 78927,52
Dirección de Envío de la Factura ANIBAL PINTO # 1255 PARRAL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOC COMERCIAL IMPA LIMITADA
Razón Social SOC COMERCIAL IMPA LIMITADA
R.U.T. 78.658.190-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SOC COMERCIAL IMPA LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
10191509
Insecticidas12UnidadINSECTICIDA AEROSOL MATA ARAÑA 1. Insecticida en aerosol 2. 360 CC 3. De uso interior y exterior 4. Inodoro 5. Con efecto residual INSECTICIDA KILLER ARAÑAS Y CUCARACHAS 1UN X 390CC COD.1170054 $ 1.473,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.676 $ 17.676
47131805
Limpiadores de uso general80UnidadLAVALOZAS LIQUIDO 750 ML 1. Lavalozas liquido concentrado 2. 750 ML 3. Con formula desengrasante 4. Poder de 100 limones 5. Aroma a limón 6. Vida útil de 24 meses LAVALOZA AROMA LIMON IMPEKE 1UN X 750CC COD.1002099 $ 983,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.640 $ 78.640
14111703
Toallas de papel24UnidadTOALLA DESECHABLE 12,5 MT 1. Tolla de papel con gofrado Tip to Tip 2. De alta absorción. 3. 12,5 metros cada rollo 4. 60 hojas de 20x20 cada rollo 5. Paquete de 3 rollos TOALLA NOVA EXTRA 12MT X 3UN Cod.40650 $ 1.129,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.096 $ 27.096
47131803
Desinfectantes domésticos180UnidadDESINFECTANTE AEROSOL BATERICIDA 1. Desinfectante de ambiente y superficie 2. En aerosol 3. 360 CC 4. Debe eliminar el 99.9% de virus 5. Presentación lata DESINFECTANTE AEROSOL IGENIX TRADICIONAL 1UN X 360CC COD.1001655 $ 1.524,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 274.320 $ 274.320
10191509
Insecticidas12UnidadINSECTICIDA CASA Y JARDIN 360 CC 1. Insecticida en aerosol 2. 360CC 3. Lugar de uso, casa y jardín 4. 80% menos de solventes químicos 5. Presentación lata INSECTICIDA KILLER CASA Y JARDIN 1UN X 390CC COD.1170023 $ 1.473,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.676 $ 17.676
Total Neto $ 415.408
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 78.928
TOTAL OC $ 494.336


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.