Orden de Compra. Nº1464-1237-SE22 "SERVICIO TURNO DE LLAMADO MEDICO ESPECIALISTA SEGÚN NOMINA Nº 59"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE PARRAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1464-1237-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 23-06-2022
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO TURNO DE LLAMADO MEDICO ESPECIALISTA SEGÚN NOMINA Nº 59
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1464-64-LP21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Parral
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE PARRAL
R.U.T. 61.606.918-7
Dirección de Unidad de Compra Anibal Pinto Nº 1255
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2079
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE PARRAL
R.U.T. 61.606.918-7
Dirección de Facturación Anibal Pinto Nº 1255
Comuna Parral
Impuesto 18560,5875
Dirección de Envío de la Factura Anibal Pinto Nº 1255
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ANA MARIELI
Razón Social ANA MARIELI URBINA MACHADO
R.U.T. 26.162.137-1
Sucursal ANA MARIELI
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80111715
Profesionales1Unidad no definidaCÓDIGO DE LA PRESTACIÓN Nº 2004003 CON RECARGO DE 50% REALIZADA: 08-06-2022 23:10 HRS 08-06-2022 23:30 HRSSE OFRECE SERVICIOS DE MEDICO ANESTESISTA, VALOR OFERTADO CORRESPONDE A LA SUMATORIA TOTAL DE LAS PRESTACIONES FONASA, SEGÚN BASES DE LICITACIÓN. $ 132.954,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 132.954 $ 132.954
Total Neto $ 132.954
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Honorarios (12,25%)  12,25  % $ 18.561
TOTAL OC $ 151.515


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.