Orden de Compra. Nº1464-1546-SE24 "SUMINISTRO DE ARTICULOS E INSUMOS DE ASEO MES DE SEPTIEMBRE 2024"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE PARRAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1464-1546-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 04-09-2024
Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO DE ARTICULOS E INSUMOS DE ASEO MES DE SEPTIEMBRE 2024
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1464-25-LP24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Parral
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE PARRAL
R.U.T. 61.606.918-7
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2729
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE PARRAL
R.U.T. 61.606.918-7
Dirección de Facturación ANIBAL PINTO # 1255, PARRAL, ACCESO ORIENTE PORTON
Comuna Parral
Impuesto 153303,78
Dirección de Envío de la Factura ANIBAL PINTO # 1255, PARRAL, ACCESO ORIENTE PORTON
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOC COMERCIAL IMPA LIMITADA
Razón Social SOC COMERCIAL IMPA LIMITADA
R.U.T. 78.658.190-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SOC COMERCIAL IMPA LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131803
Desinfectantes domésticos110Unidad040701010162 -CLORO GEL TRADICIONAL 900 ML SEMEJANTE O SUPERIOR A IGENIXLIMPIADOR CLOROGEL IGENIX TRADICIONAL 1UN X 900ML COD.1008968 $ 953,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 104.830 $ 104.830
47131615
Escobillones4Unidad040701020002 -ESCOBILLON PLASTICO TIPO VIRUTEXESCOBILLON ECONOMICO ROJO VIRUTEX COD.1101132 $ 1.053,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.212 $ 4.212
47131611
Palas para basura48Unidad040701010029 - LIMPIADOR CREMA 750 GRCIF CREMA BIOACTIVE ORIGINAL 1UN X 750G COD.69706355 $ 1.070,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.360 $ 51.360
47121701
Bolsas de basura258Paquete040701000001 -BOLSA POLIETILENO NEGRA 50 X 70 CM SEMEJANTE O SUPERIOR A VIRUTEXBOLSA BASURA BIO ROLLO VIRUTEX 50X70 1PQ X 10UN COD.1880043 $ 415,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 107.070 $ 107.070
47121701
Bolsas de basura342Paquete040701000002- BOLSA POLIETILENO NEGRA 70 X 90 CM SEMEJANTE O SUPERIOR A VIRUTEXBOLSA BASURA BIO ROLLO VIRUTEX 70X90 1PQ X 10UN COD.1880044 $ 690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 235.980 $ 235.980
47121701
Bolsas de basura271Paquete040701000041 -BOLSA POLIETILENO NEGRA 80 X 110 CM SEMEJANTE O SUPERIOR A VIRUTEXBOLSA BASURA BIO ROLLO VIRUTEX 80X110 1PQ X 10UN COD.1880045 $ 1.035,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 280.485 $ 280.485
24111503
Bolsas de plástico35Paquete040701000040 -BOLSA POLIETILENO TRANSPARENTE 50 X 70 CM SEMEJANTE O SUPERIOR A VIRUTEXBOLSA BASURA TRANSPARENTE 50X70 VIRUTEX COD.1100790 $ 655,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.925 $ 22.925
Total Neto $ 806.862
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 153.304
TOTAL OC $ 960.166


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.