Orden de Compra. Nº1464-1582-SE20 "MATERIALES DIVISION CASINO MEDIDAS COVID 19 COTIZACIONES E 100000307 Y E100000308"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE PARRAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1464-1582-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 23-07-2020
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DIVISION CASINO MEDIDAS COVID 19 COTIZACIONES E 100000307 Y E100000308
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1464-89-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Parral
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE PARRAL
R.U.T. 61.606.918-7
Dirección de Unidad de Compra Anibal Pinto Nº 1255
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2350
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE PARRAL
R.U.T. 61.606.918-7
Dirección de Facturación Anibal Pinto Nº 1255
Comuna Parral
Impuesto 22996,7906
Dirección de Envío de la Factura Anibal Pinto Nº 1255
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
FACTURACION
PRIMERO SE DEBE ACEPTAR LA ORDEN DE COMPRA EN MERCADO PUBLICO .
PARA FACTURACION:  SE DEBE INDICAR EL NUMERO DE ORDEN DE COMPRA  EN EL CAMPO 801, REFERENCIA O FOLIO,( SOLO EL NUMERO DE ORDEN DE COMPRA 1464-XXXX-SE20)
DESPUES DE DEBE ENVIAR EN FORMATO XML LA FACTURA AL SIGUIENTE EMAIL DIPRESRECEPCION@CUSTODIUM.COM. EN UN PLAZO MAXIMO DE 48 HORAS, SIN COPIA A NINGUN OTRO EMAIL. 
Y HACER LLEGAR LA FACTURA  JUNTO CON LOS PRODUCTOS O A LA  UNIDAD DE FINANZAS A LOS SIGUIENTES EMAIL FINANZASPARRAL@HOSPITALDEPARRAL.CL O NBENAVIDES@HOSPITALDEPARRAL.CL.
SI POR ALGUN CASO CORRESPONDE REALIZAR NOTA DE CREDITO ES EL MISMO PROCEDIMIENTO SE DEBE ENVIAR EN FORMATO XML AL SIGUIENTE EMAIL DIPRESRECEPCION@CUSTODIUM.COM. EN UN PLAZO MAXIMO DE 48 HORAS 
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL E INMOBILIARIA DON JOSE S.A.
Razón Social COMERCIAL E INMOBILIARIA DON JOSE S A
R.U.T. 96.784.540-k
Sucursal COMERCIAL E INMOBILIARIA DON JOSE S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ4Unidad no definidaMATERIALES DIVISION CASINO MEDIDAS COVID 19 COTIZACIONES E 100000307 Y E100000308ADHESIVO MONTAJE 370GRS $ 1.970,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.880 $ 7.880
30102306
Perfiles de aluminio3Unidad no definidaMATERIALES DIVISION CASINO MEDIDAS COVID 19 COTIZACIONES E 100000307 Y E100000308PERFIL RECTANGULAR 20*66 CM ALUMIO NEGRO/BRONCE $ 28.862,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 86.586 $ 86.586
13102013
Policarbonato (PC)2UnidadMATERIALES DIVISION CASINO MEDIDAS COVID 19 COTIZACIONES E 100000307 Y E100000308PLANCHA POLICARBONATO ALV 1,05*2.90 $ 13.285,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.570 $ 26.570
Total Neto $ 121.036
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 22.997
TOTAL OC $ 144.033


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.