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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1464-1653-SE20 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
30-07-2020 |
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Nombre de la Orden de Compra |
FRUTAS Y VERDURAS HOSPITAL PARRAL JULIO 2020 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1464-7-L112 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE PARRAL
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R.U.T. |
61.606.918-7 |
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Dirección de Facturación |
Anibal Pinto Nº 1255 |
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Comuna |
Parral
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Impuesto |
60762 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Anibal Pinto Nº 1255 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
LA VEGUITA |
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Razón Social |
HECTOR ROLANDO NUNEZ RUIZ
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R.U.T. |
10.667.190-7 |
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Sucursal |
LA VEGUITA |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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50101538
| Verduras frescas | 1 | Unidad no definida | PARA FACTURACION: PRIMERO DEBE DE ACEPTAR ORDEN DE COMPRA, AL MOMENTO DE FACTURAR SE DEBE INDICAR EL NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EN EL CAMPO 801, REFERENCIA O FOLIO,( SOLO EL NUMERO DE ORDEN DE COMPRA 1464-XXXX-SE20)
DESPUES DE DEBE ENVIAR EN FORMATO XML LA FACTURA AL SIGUIENTE EMAIL DIPRESRECEPCION@CUSTODIUM.COM.
Y HACER LLEGAR LA FACTURA A LA UNIDAD DE FINANZAS A LOS SIGUIENTES EMAIL FINANZASPARRAL@HOSPITALDEPARRAL.CL O NBENAVIDES@HOSPITALDEPARRAL.CL | FRUTAS Y VERDURAS HOSPITAL PARRAL JULIO 2020 GUIAS DE DESPACHO 208-209-210-211-212-215-214
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$ 319.800,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 319.800
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$ 319.800
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Total Neto
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$ 319.800
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 60.762
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$ 380.562
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.