Orden de Compra. Nº1464-1746-SE24 "ADQUISICION DE ARTICULOS DE ASEO HOSPITAL DE PARRAL OCTUBRE 2024."
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE PARRAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1464-1746-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 10-10-2024
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE ARTICULOS DE ASEO HOSPITAL DE PARRAL OCTUBRE 2024.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1464-25-LP24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Parral
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE PARRAL
R.U.T. 61.606.918-7
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3377
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE PARRAL
R.U.T. 61.606.918-7
Dirección de Facturación ANIBAL PINTO # 1255 PARRAL
Comuna Parral
Impuesto 142961,7
Dirección de Envío de la Factura ANIBAL PINTO # 1255 PARRAL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 15-10-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOC COMERCIAL IMPA LIMITADA
Razón Social SOC COMERCIAL IMPA LIMITADA
R.U.T. 78.658.190-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SOC COMERCIAL IMPA LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131803
Desinfectantes domésticos140Unidad040701010162 -CLORO GEL TRADICIONAL 900 ML SEMEJANTE O SUPERIOR A IGENIXLIMPIADOR CLOROGEL IGENIX TRADICIONAL 1UN X 900ML COD.1008968 $ 953,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 133.420 $ 133.420
47131803
Desinfectantes domésticos2Unidad040701010396 -DESINFECTANTE DE FRUTAS Y VERDURAS SEMEJANTE O SUPERIOR A SUMA 5 LITROSSUMAVEG SUMA D44 KC-DESINFECTANTE CLORADO, 1UN X 5LT $ 9.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.530 $ 19.530
47131615
Escobillones10Unidad040701020002 -ESCOBILLON PLASTICO TIPO VIRUTEXESCOBILLON ECONOMICO ROJO VIRUTEX COD.1101132 $ 1.053,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.530 $ 10.530
47131805
Limpiadores de uso general10Unidad040701010330 -CERA CREMA ROJA 400 CC SEMEJANTE O SUPERIOR A VIRGINIACERA LIQUIDA VIRGINIA DP ROJA 1UN X 400ML COD.1001990 $ 985,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.850 $ 9.850
47121701
Bolsas de basura240Paquete040701000001 -BOLSA POLIETILENO NEGRA 50 X 70 CM SEMEJANTE O SUPERIOR A VIRUTEXBOLSA BASURA BIO ROLLO VIRUTEX 50X70 1PQ X 10UN COD.1880043 $ 415,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.600 $ 99.600
47121701
Bolsas de basura240Paquete040701000002- BOLSA POLIETILENO NEGRA 70 X 90 CM SEMEJANTE O SUPERIOR A VIRUTEXBOLSA BASURA BIO ROLLO VIRUTEX 70X90 1PQ X 10UN COD.1880044 $ 690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 165.600 $ 165.600
47121701
Bolsas de basura240Paquete040701000041 -BOLSA POLIETILENO NEGRA 80 X 110 CM SEMEJANTE O SUPERIOR A VIRUTEXBOLSA BASURA BIO ROLLO VIRUTEX 80X110 1PQ X 10UN COD.1880045 $ 1.035,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 248.400 $ 248.400
24111503
Bolsas de plástico100Paquete040701000040 -BOLSA POLIETILENO TRANSPARENTE 50 X 70 CM SEMEJANTE O SUPERIOR A VIRUTEXBOLSA BASURA TRANSPARENTE 50X70 VIRUTEX COD.1100790 $ 655,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.500 $ 65.500
Total Neto $ 752.430
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 142.962
TOTAL OC $ 895.392


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.